10月12日上午,集团公司组织召开内部审计事情情形转达会,聚会由总会计师陈世安主持,公司党委书记、董事长陈少林,党委副书记、总司理任波,纪委书记卢宏丽,审计委员会成员以及各子(分)公司相关部分主要认真人参会。
聚会就2021年下半年财务收支和预算执行、贯彻执行中央八项划定精神、制度执行情形以及涉水领域糜烂问题专项审计视察的审计情形以及内审事情中发明的问题举行了转达。
聚会指出,此次审计事情是集团公司董事会履职尽责的充分体现,审计事情扎实深入、效果显著。发明的问题较往年泛起出问题由大变小、由多变少的特点,充辩白明集团公司各项事情流程趋于完善,内控治理愈发健全,整体情形优异。下一步,各子(分)公司、各部分要充分提高政治站位,强化审计监视作用,建设长效机制,周全落实审计整改;要增强人才建设,提高审计质量水平,让内部审计真正施展“保驾护航”的作用。
聚会强调,要准确熟悉此次审计发明的问题,吸收履历教训,强化责任、明确时限,接纳过硬步伐切实抓好问题整改。同时要举行深入剖析,切实增强企业治理,全方位提防危害,提升治理能力,确保企业稳健运行。